Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5381 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
151.98 |
GASOLINA COMUM |
6,58 |
1.000,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2024 |
GASOLINA COMUM |
1.000,03 |
|
|
23/07/2024 |
GASOLINA COMUM
|
|
1.000,03 |
|
26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5381/2024 - REF. JULHO/2024
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA - 9525 |
|
|
997,63 |
26/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5381/2024 |
|
|
2,40 |
TOTAL |
1.000,03 |
1.000,03 |
1.000,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/07/2024 |
2,40 |
4173/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
2,40 |
|
|