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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 08:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5383 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM ESTACIONAMETO, UBER E TAXI DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 15/07/2024 E 18/07/2024. 0,00 328,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM ESTACIONAMETO, UBER E TAXI DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 15/07/2024 E 18/07/2024. 328,42
18/07/2024 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM ESTACIONAMETO, UBER E TAXI DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 15/07/2024 E 18/07/2024. 328,42
22/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5383/2024 AIRTON LUIS PAVAN - 7516 328,42
TOTAL 328,42 328,42 328,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.