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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5408 Data de lançamento: 19/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESAS COM ODONTOGOLIA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANESTESICO INJET. - ARTICAINA 4% - CX C/ 50 144,46 144,46
2.00 CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - A3 72,98 145,96
100.00 ESCOVA DENTAL 0,63 63,00
3.00 ESCOVA P/ BROCA CABO PLASTICO - LIMPADORA 2,70 8,10
4.00 ESPATULA P/ RESINA 30,10 120,40
10.00 PONTA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO 2,47 24,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2024 ANESTESICO INJET. - ARTICAINA 4% - CX C/ 50 CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - A3 ESCOVA DENTAL ESCOVA P/ BROCA CABO PLASTICO - LIMPADORA ESPATULA P/ RESINA PONTA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO 506,62
08/08/2024 ANESTESICO INJET. - ARTICAINA 4% - CX C/ 50 CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - A3 ESCOVA DENTAL ESCOVA P/ BROCA CABO PLASTICO - LIMPADORA ESPATULA P/ RESINA PONTA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO 506,62
20/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5408/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 506,62
TOTAL 506,62 506,62 506,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.