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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5413 Data de lançamento: 19/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
960.00 BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG 0,32 307,20
6000.00 BETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG 0,39 2.340,00
100.00 IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML 4,15 415,00
7000.00 NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO 0,12 826,00
50.00 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML 5,48 274,00
150.00 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML 5,80 870,00
5000.00 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL 0,09 449,50
9800.00 PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL 0,10 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2024 BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG BETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL 6.461,70
13/09/2024 ref: danfe nº 38545 1.302,20
13/09/2024 BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG BETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL 1.068,80
18/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.068,80
18/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.302,20
11/10/2024 Estorno solicitado pelo Secretário da Saúde e Farmaceutico responsavel, devido a itens terem sofrido uma correção de valores. -4.090,70
TOTAL 2.371,00 2.371,00 2.371,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.