Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5413 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
960.00 |
BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG |
0,32 |
307,20 |
6000.00 |
BETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG |
0,39 |
2.340,00 |
100.00 |
IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML |
4,15 |
415,00 |
7000.00 |
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO |
0,12 |
826,00 |
50.00 |
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML |
5,48 |
274,00 |
150.00 |
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML |
5,80 |
870,00 |
5000.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL |
0,09 |
449,50 |
9800.00 |
PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL |
0,10 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG BETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL |
6.461,70 |
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13/09/2024 |
ref: danfe nº 38545 |
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1.302,20 |
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13/09/2024 |
BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG
BETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG
IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL
PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL
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1.068,80 |
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18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.068,80 |
18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.302,20 |
11/10/2024 |
Estorno solicitado pelo Secretário da Saúde e Farmaceutico responsavel, devido a itens terem sofrido uma correção de valores. |
-4.090,70 |
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TOTAL |
2.371,00 |
2.371,00 |
2.371,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.