Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5419 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5319/2024, CONFORM JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
254,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5319/2024, CONFORM JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
254,20 |
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19/07/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5319/2024, CONFORM JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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254,20 |
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22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2024
MINI MERCADO CAPELARI LTDA - 8485 |
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254,20 |
TOTAL |
254,20 |
254,20 |
254,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.