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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JONAS RODRIGUES NUNES 07406786980

Dados do Empenho
Número do empenho: 5468 Data de lançamento: 23/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAPACHO - CAPACHO CRAS 398,00 398,00
2.00 CAPACHO - 02 UNIDADES - CREAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 785,00 1.570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2024 CAPACHO - CAPACHO CRAS CAPACHO - 02 UNIDADES - CREAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.968,00
26/07/2024 CAPACHO - CAPACHO CRAS CAPACHO - 02 UNIDADES - CREAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.968,00
02/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.968,00
TOTAL 1.968,00 1.968,00 1.968,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.