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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006

Dados do Empenho
Número do empenho: 5485 Data de lançamento: 23/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CLORO EM GEL 30,00 60,00
1.00 HIPOCLORITO 30,00 30,00
6.00 AROMATIZANTE 20,00 120,00
1.00 escova 8,00 8,00
1.00 ESFREGAO 20,00 20,00
1.00 VASSOURA 18,00 18,00
1.00 INSETICIDA 37,00 37,00
2.00 DIFUSOR DE AROMA 45,00 90,00
4.00 ESSENCIA CONCENTRADA 16,00 64,00
1.00 alcool - PERFUMADO 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2024 CLORO EM GEL HIPOCLORITO AROMATIZANTE escova ESFREGAO VASSOURA INSETICIDA DIFUSOR DE AROMA ESSENCIA CONCENTRADA alcool - PERFUMADO 462,00
26/07/2024 CLORO EM GEL HIPOCLORITO AROMATIZANTE escova ESFREGAO VASSOURA INSETICIDA DIFUSOR DE AROMA ESSENCIA CONCENTRADA alcool - PERFUMADO 462,00
02/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5485/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 462,00
TOTAL 462,00 462,00 462,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.