Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5486 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ODONTOGOLIA |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
28.00 |
PROTESE DENTARIA |
462,11 |
12.939,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2024 |
PROTESE DENTARIA |
12.939,08 |
|
|
25/07/2024 |
PROTESE DENTARIA
|
|
12.939,08 |
|
25/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5486/2024, 13546 - NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
|
|
258,78 |
02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5486/2024 - REF. JULHO/2024
NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - 13546 |
|
|
12.680,30 |
TOTAL |
12.939,08 |
12.939,08 |
12.939,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
25/07/2024 |
258,78 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
258,78 |
|
|