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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOTEL DE FLAVIA BASSO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5745 Data de lançamento: 25/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DIÁRIA HOTEL/ALIMENTAÇÃO 265,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2024 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DIÁRIA HOTEL/ALIMENTAÇÃO 265,00
01/08/2024 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DIÁRIA HOTEL/ALIMENTAÇÃO 265,00
20/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº1768 265,00
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.