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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONINHO VEZZARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5783 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 51,00 51,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 51,00
26/07/2024 EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 51,00
02/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5783/2024 ANTONINHO VEZZARO - 1530 51,00
TOTAL 51,00 51,00 51,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.