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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5795 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 QUEIJO - 3250,00 KG 113,75 113,75
1.00 MORTADELA - 5.390 KG - R$ 13,90 74,92 74,92
1.00 PÃO FRANCÊS - 6.350 KG - R$ 13,50 KG 85,72 85,72
28.00 REFRIGERANTE 9,95 278,60
5.00 SALSICHA 12,90 64,50
3.00 MAIONESE 01 KG 14,99 44,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 QUEIJO - 3250,00 KG MORTADELA - 5.390 KG - R$ 13,90 PÃO FRANCÊS - 6.350 KG - R$ 13,50 KG REFRIGERANTE SALSICHA MAIONESE 01 KG 662,46
09/08/2024 QUEIJO - 3250,00 KG MORTADELA - 5.390 KG - R$ 13,90 PÃO FRANCÊS - 6.350 KG - R$ 13,50 KG REFRIGERANTE SALSICHA MAIONESE 01 KG 662,46
20/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5795/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 662,46
TOTAL 662,46 662,46 662,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.