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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5931 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: MêS JUNHO/2024 - JULHO/2024 LINHA SANTA CRUZ - POSTO DE SAÚDE 0,00 592,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 REF: MêS JUNHO/2024 - JULHO/2024 LINHA SANTA CRUZ - POSTO DE SAÚDE 592,64
01/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 793945; 763791; 592,64
09/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5931/2024 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 592,64
TOTAL 592,64 592,64 592,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.