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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 08:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LADISLAU LAWNICZAK NETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5958 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A RESTUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO, CAFÉ E/OU ALMOÇO PARA ATENDER COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO/TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO,CONFORME CONVOCAÇÃO. - SEC. DA ASSITENCIA SOCIAL 0,00 184,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 EMPENHO REFERENTE A RESTUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO, CAFÉ E/OU ALMOÇO PARA ATENDER COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO/TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO,CONFORME CONVOCAÇÃO. - SEC. DA ASSITENCIA SOCIAL 184,45
02/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 36756; 11853; 153824; 2247; 124; 184,45
20/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5958/2024 LADISLAU LAWNICZAK NETO - 1177 184,45
TOTAL 184,45 184,45 184,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.