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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5967 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RESTAURANTE POPULAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: RESTAURANTE POPULAR
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. - Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. 3,90 19,50
1.00 Água sanitária 5 litros - Água sanitária 5 litros 6,69 6,69
1.00 Soda caustica - Soda caustica 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. - Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. Água sanitária 5 litros - Água sanitária 5 litros Soda caustica - Soda caustica 51,19
15/08/2024 ref: danfe nº 51 51,19
22/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5967/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 51,19
TOTAL 51,19 51,19 51,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.