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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 14:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6014 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA 4,50 9,00
1.00 MANGUEIRA HIDRAULICA 80,00 80,00
1.00 FLEXIVEL 97,00 97,00
1.00 MOLA 3° 287,00 287,00
1.00 PINO DE CENTRO 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA HIDRAULICA FLEXIVEL MOLA 3° PINO DE CENTRO 491,00
08/08/2024 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA HIDRAULICA FLEXIVEL MOLA 3° PINO DE CENTRO 491,00
20/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6014/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 491,00
TOTAL 491,00 491,00 491,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.