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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6031 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA GABINA 315,00 630,00
1.00 MOLA 2° 430,00 430,00
1.00 PINO DE CENTRO 22,00 22,00
1.00 MOLA MESTRE 217,00 217,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 BUCHA GABINA MOLA 2° PINO DE CENTRO MOLA MESTRE 1.299,00
12/08/2024 BUCHA GABINA MOLA 2° PINO DE CENTRO MOLA MESTRE 1.299,00
21/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6031/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.299,00
TOTAL 1.299,00 1.299,00 1.299,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.