Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6035 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
MANGUEIRA 3/4 2T |
40,00 |
240,00 |
0.50 |
CANO GALVANIZADO |
80,00 |
40,00 |
1.00 |
LUVA 3/4 |
20,00 |
20,00 |
4.00 |
PARAFUSO COMPLETO 8X30 |
4,00 |
16,00 |
2.00 |
CORREIA B50 |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
MANGUEIRA 3/4 2T CANO GALVANIZADO LUVA 3/4 PARAFUSO COMPLETO 8X30 CORREIA B50 |
396,00 |
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08/08/2024 |
MANGUEIRA 3/4 2T
CANO GALVANIZADO
LUVA 3/4
PARAFUSO COMPLETO 8X30
CORREIA B50
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396,00 |
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20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6035/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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396,00 |
TOTAL |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.