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Última atualização realizada em 18/10/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6035 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 MANGUEIRA 3/4 2T 40,00 240,00
0.50 CANO GALVANIZADO 80,00 40,00
1.00 LUVA 3/4 20,00 20,00
4.00 PARAFUSO COMPLETO 8X30 4,00 16,00
2.00 CORREIA B50 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 MANGUEIRA 3/4 2T CANO GALVANIZADO LUVA 3/4 PARAFUSO COMPLETO 8X30 CORREIA B50 396,00
08/08/2024 MANGUEIRA 3/4 2T CANO GALVANIZADO LUVA 3/4 PARAFUSO COMPLETO 8X30 CORREIA B50 396,00
20/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6035/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 396,00
TOTAL 396,00 396,00 396,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.