Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6041 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAPA DE FERRO |
60,00 |
60,00 |
2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
270,00 |
540,00 |
4.00 |
BUCHA ESTABELIZADOR |
35,00 |
140,00 |
2.00 |
BUCHA ESTABELIZADOR TR |
40,00 |
80,00 |
1.00 |
ALAVANCA COMPLETA CAMBIO |
895,00 |
895,00 |
7.00 |
PARAFUSO 16MM |
18,00 |
126,00 |
6.00 |
ARRUELA LISA 3/4 |
1,50 |
9,00 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA |
1,00 |
1,00 |
1.00 |
KIT EMBREAGEM |
2.752,50 |
2.752,50 |
1.00 |
CILINDRO EMBREAGEM MESTRE |
217,95 |
217,95 |
1.00 |
CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
PARAFUSO 12MM |
12,00 |
12,00 |
5.00 |
ARRUELA LISA 1/2 |
1,40 |
7,00 |
3.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
35,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
CHAPA DE FERRO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA ESTABELIZADOR BUCHA ESTABELIZADOR TR ALAVANCA COMPLETA CAMBIO PARAFUSO 16MM ARRUELA LISA 3/4 ABRAÇADEIRA KIT EMBREAGEM CILINDRO EMBREAGEM MESTRE CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR PARAFUSO 12MM ARRUELA LISA 1/2 LIQUIDO DE FREIO |
5.095,45 |
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15/08/2024 |
CHAPA DE FERRO
AMORTECEDOR TRASEIRO
BUCHA ESTABELIZADOR
BUCHA ESTABELIZADOR TR
ALAVANCA COMPLETA CAMBIO
PARAFUSO 16MM
ARRUELA LISA 3/4
ABRAÇADEIRA
KIT EMBREAGEM
CILINDRO EMBREAGEM MESTRE
CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR
PARAFUSO 12MM
ARRUELA LISA 1/2
LIQUIDO DE FREIO
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|
5.095,45 |
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21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6041/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.095,45 |
TOTAL |
5.095,45 |
5.095,45 |
5.095,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.