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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6041 Data de lançamento: 07/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAPA DE FERRO 60,00 60,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 270,00 540,00
4.00 BUCHA ESTABELIZADOR 35,00 140,00
2.00 BUCHA ESTABELIZADOR TR 40,00 80,00
1.00 ALAVANCA COMPLETA CAMBIO 895,00 895,00
7.00 PARAFUSO 16MM 18,00 126,00
6.00 ARRUELA LISA 3/4 1,50 9,00
1.00 ABRAÇADEIRA 1,00 1,00
1.00 KIT EMBREAGEM 2.752,50 2.752,50
1.00 CILINDRO EMBREAGEM MESTRE 217,95 217,95
1.00 CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR 150,00 150,00
1.00 PARAFUSO 12MM 12,00 12,00
5.00 ARRUELA LISA 1/2 1,40 7,00
3.00 LIQUIDO DE FREIO 35,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2024 CHAPA DE FERRO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA ESTABELIZADOR BUCHA ESTABELIZADOR TR ALAVANCA COMPLETA CAMBIO PARAFUSO 16MM ARRUELA LISA 3/4 ABRAÇADEIRA KIT EMBREAGEM CILINDRO EMBREAGEM MESTRE CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR PARAFUSO 12MM ARRUELA LISA 1/2 LIQUIDO DE FREIO 5.095,45
15/08/2024 CHAPA DE FERRO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA ESTABELIZADOR BUCHA ESTABELIZADOR TR ALAVANCA COMPLETA CAMBIO PARAFUSO 16MM ARRUELA LISA 3/4 ABRAÇADEIRA KIT EMBREAGEM CILINDRO EMBREAGEM MESTRE CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR PARAFUSO 12MM ARRUELA LISA 1/2 LIQUIDO DE FREIO 5.095,45
21/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6041/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.095,45
TOTAL 5.095,45 5.095,45 5.095,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.