Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 54.596.042 ZELIA BUENO TOMIOSSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6055 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - MÃO DE OBRA ARTESÃO - COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO 2024 |
60,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - MÃO DE OBRA ARTESÃO - COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO 2024 |
1.440,00 |
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13/08/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - MÃO DE OBRA ARTESÃO - COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO 2024
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1.440,00 |
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21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº2
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1.440,00 |
TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.