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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6091 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO PVC FRASCO AZUL 175 GR 24,00 24,00
1.00 LUVA SOLD ROSC 32 MM 5,00 5,00
2.00 LUVA SOLD 25 MM 1,50 3,00
1.00 VALVULA DE RETENÇÃO 7/16 X 1/2 - DE AR 25MM 45,00 45,00
1.00 LUVA AZUL 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 ADESIVO PVC FRASCO AZUL 175 GR LUVA SOLD ROSC 32 MM LUVA SOLD 25 MM VALVULA DE RETENÇÃO 7/16 X 1/2 - DE AR 25MM LUVA AZUL 83,00
30/08/2024 ADESIVO PVC FRASCO AZUL 175 GR LUVA SOLD ROSC 32 MM LUVA SOLD 25 MM VALVULA DE RETENÇÃO 7/16 X 1/2 - DE AR 25MM LUVA AZUL 83,00
06/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 83,00
TOTAL 83,00 83,00 83,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.