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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6092 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 CORRENTE 42,00 21,00
1.00 BATERIA - 12V LITIO 170,00 170,00
2.00 BOTINA - COURO 75,00 150,00
1.00 SPRAY 28,00 28,00
1.00 PICARETA COM CABO SINTETICO 105,00 105,00
2.00 CADEADO 35,50 71,00
1.00 CARRINHO DE MÃO 90 L - 60 L 110,00 110,00
1.00 CABO - PROLONGADOR DE FIBRA/ALUMINIO 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 CORRENTE BATERIA - 12V LITIO BOTINA - COURO SPRAY PICARETA COM CABO SINTETICO CADEADO CARRINHO DE MÃO 90 L - 60 L CABO - PROLONGADOR DE FIBRA/ALUMINIO 935,00
30/08/2024 CORRENTE BATERIA - 12V LITIO BOTINA - COURO SPRAY PICARETA COM CABO SINTETICO CADEADO CARRINHO DE MÃO 90 L - 60 L CABO - PROLONGADOR DE FIBRA/ALUMINIO 935,00
06/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 935,00
TOTAL 935,00 935,00 935,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.