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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6141 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LAMPADA POLO GRANDE 16,67 100,00
6.00 SOQUETE 5,83 35,00
1.00 BOTÃO 30,00 30,00
6.00 PARAFUSO 1,67 10,00
2.00 FEMEA 2,50 5,00
1.00 FIO 30,00 30,00
1.00 SOQUETE 30,00 30,00
1.00 LAMPADA POLO GRANDE 10,00 10,00
1.00 LAMPADA BASE VIDRO 10,00 10,00
1.00 LAMPADA PAINEL 20,00 20,00
1.00 SOQUETE 10,00 10,00
1.00 FIO 30,00 30,00
20.00 CINTA PLASTICA 2,50 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 LAMPADA POLO GRANDE SOQUETE BOTÃO PARAFUSO FEMEA FIO SOQUETE LAMPADA POLO GRANDE LAMPADA BASE VIDRO LAMPADA PAINEL SOQUETE FIO CINTA PLASTICA 370,00
20/08/2024 LAMPADA POLO GRANDE SOQUETE BOTÃO PARAFUSO FEMEA FIO SOQUETE LAMPADA POLO GRANDE LAMPADA BASE VIDRO LAMPADA PAINEL SOQUETE FIO CINTA PLASTICA 370,00
23/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.