Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6141 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
LAMPADA POLO GRANDE |
16,67 |
100,00 |
6.00 |
SOQUETE |
5,83 |
35,00 |
1.00 |
BOTÃO |
30,00 |
30,00 |
6.00 |
PARAFUSO |
1,67 |
10,00 |
2.00 |
FEMEA |
2,50 |
5,00 |
1.00 |
FIO |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
SOQUETE |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
LAMPADA POLO GRANDE |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
LAMPADA BASE VIDRO |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
LAMPADA PAINEL |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
SOQUETE |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
FIO |
30,00 |
30,00 |
20.00 |
CINTA PLASTICA |
2,50 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
LAMPADA POLO GRANDE SOQUETE BOTÃO PARAFUSO FEMEA FIO SOQUETE LAMPADA POLO GRANDE LAMPADA BASE VIDRO LAMPADA PAINEL SOQUETE FIO CINTA PLASTICA |
370,00 |
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20/08/2024 |
LAMPADA POLO GRANDE
SOQUETE
BOTÃO
PARAFUSO
FEMEA
FIO
SOQUETE
LAMPADA POLO GRANDE
LAMPADA BASE VIDRO
LAMPADA PAINEL
SOQUETE
FIO
CINTA PLASTICA
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370,00 |
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23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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370,00 |
TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.