Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6146 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA 180 A |
950,00 |
950,00 |
3.00 |
ADITIVO RADIADOR |
33,33 |
100,00 |
1.00 |
IMPULSOR |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
PORTA ESCOVA |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
PLANETARIA |
350,00 |
350,00 |
1.00 |
AUTOMATICO |
360,00 |
360,00 |
1.00 |
LAMPADA DESENC |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
BATERIA 180 A ADITIVO RADIADOR IMPULSOR PORTA ESCOVA PLANETARIA AUTOMATICO LAMPADA DESENC |
1.985,00 |
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20/08/2024 |
BATERIA 180 A
ADITIVO RADIADOR
IMPULSOR
PORTA ESCOVA
PLANETARIA
AUTOMATICO
LAMPADA DESENC
|
|
1.985,00 |
|
23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.985,00 |
TOTAL |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.