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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6148 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO DE OBRA ELETRICA 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 MAO DE OBRA ELETRICA 180,00
20/08/2024 MAO DE OBRA ELETRICA 180,00
20/08/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6148/2024, 10555 - AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA 3,62
23/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 176,38
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/08/2024 3,62 Lançada
TOTAL   3,62