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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6149 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA DESENC 10,00 10,00
1.00 SOQUETE 10,00 10,00
2.00 SOQUETE 10,00 20,00
2.00 LAMPADA PAINEL 2,50 5,00
4.00 FEMEA 2,50 10,00
1.00 CINTA PLASTICA 30,00 30,00
1.00 PORTA FUSIVEIS 10,00 10,00
1.00 CHAVE DE LUZ 175,00 175,00
10.00 CINTA PLASTICA 1,00 10,00
4.00 FIO 17,50 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 LAMPADA DESENC SOQUETE SOQUETE LAMPADA PAINEL FEMEA CINTA PLASTICA PORTA FUSIVEIS CHAVE DE LUZ CINTA PLASTICA FIO 350,00
20/08/2024 LAMPADA DESENC SOQUETE SOQUETE LAMPADA PAINEL FEMEA CINTA PLASTICA PORTA FUSIVEIS CHAVE DE LUZ CINTA PLASTICA FIO 350,00
23/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.