Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FEDRIGO E BERTAN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6209 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML |
439,60 |
439,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML |
439,60 |
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22/08/2024 |
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML
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439,60 |
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26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 361355
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439,60 |
TOTAL |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.