Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6234 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1440.00 |
FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO |
1,85 |
2.664,00 |
4800.00 |
FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO |
1,98 |
9.504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO |
12.168,00 |
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13/09/2024 |
FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO
FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO
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12.168,00 |
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18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6234/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.168,00 |
TOTAL |
12.168,00 |
12.168,00 |
12.168,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.