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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6234 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1440.00 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO 1,85 2.664,00
4800.00 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO 1,98 9.504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO 12.168,00
13/09/2024 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO 12.168,00
18/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6234/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.168,00
TOTAL 12.168,00 12.168,00 12.168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.