Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ODILA DE MORAIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6244 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUIDADOR DO SR. ANDRÉ ISMAEL SKOUVRONSKI SALDANHA - 02 DIAS E UMA NOITE |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUIDADOR DO SR. ANDRÉ ISMAEL SKOUVRONSKI SALDANHA - 02 DIAS E UMA NOITE |
500,00 |
|
|
20/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUIDADOR DO SR. ANDRÉ ISMAEL SKOUVRONSKI SALDANHA - 02 DIAS E UMA NOITE
|
|
500,00 |
|
22/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: RECIBO Nº 3
|
|
|
500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.