Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HELIO FONTANA E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6279 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
PAPEL HIGIENICO 60M COM 12 ROLOS - DUETTO |
17,99 |
89,95 |
2.00 |
GEL ADESIVO - 7X GOTA LIMPA |
12,99 |
25,98 |
1.00 |
DESODORANTE - BOM AR GLADE |
18,99 |
18,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
PAPEL HIGIENICO 60M COM 12 ROLOS - DUETTO GEL ADESIVO - 7X GOTA LIMPA DESODORANTE - BOM AR GLADE |
134,92 |
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21/08/2024 |
PAPEL HIGIENICO 60M COM 12 ROLOS - DUETTO
GEL ADESIVO - 7X GOTA LIMPA
DESODORANTE - BOM AR GLADE
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134,92 |
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26/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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133,30 |
26/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6279/2024 |
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1,62 |
TOTAL |
134,92 |
134,92 |
134,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/08/2024 |
1,62 |
4796/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,62 |
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