Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6303 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE TORNO |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
SERVIÇO DE TORNO |
150,00 |
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21/08/2024 |
SERVIÇO DE TORNO
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|
150,00 |
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21/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6303/2024, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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3,02 |
21/08/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 6303/2024 |
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-3,02 |
26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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146,98 |
26/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6303/2024 |
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3,02 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
21/08/2024 |
3,02 |
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ISS |
23/08/2024 |
3,02 |
4833/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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6,04 |
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