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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6304 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ELETRODO DE CORTE 15,00 150,00
1.00 GAS MAÇARICO 80,00 80,00
5.00 VALVULA REGULADORA 1/2 38,00 190,00
40.50 TUBO MECANICO 60,00 2.430,00
0.50 CHAPA DE FERRO 25,00 12,50
4.00 MANGUEIRA 3/4 2T 45,00 180,00
1.00 TAMPÃO 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 ELETRODO DE CORTE GAS MAÇARICO VALVULA REGULADORA 1/2 TUBO MECANICO CHAPA DE FERRO MANGUEIRA 3/4 2T TAMPÃO 3.222,50
21/08/2024 ELETRODO DE CORTE GAS MAÇARICO VALVULA REGULADORA 1/2 TUBO MECANICO CHAPA DE FERRO MANGUEIRA 3/4 2T TAMPÃO 3.222,50
26/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6304/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.222,50
TOTAL 3.222,50 3.222,50 3.222,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.