Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
Número do empenho: | 6309 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
Órgão: | SETOR URBANO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 34,42 | 34,42 |
1.00 | CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 86,80 | 86,80 |
1.00 | MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 34,23 | 34,23 |
2.00 | MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 133,03 | 266,06 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/08/2024 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 421,51 | ||
21/08/2024 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 421,51 | ||
21/08/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6309/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 12,52 | ||
26/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 4167 | 408,99 | ||
TOTAL | 421,51 | 421,51 | 421,51 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 21/08/2024 | 12,52 | Lançada | |
TOTAL | 12,52 |