| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME | 
| Número do empenho: | 6335 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 0.30 | MANGUEIRA 1/4 2T | 45,00 | 13,50 | 
| 2.00 | CAPA 1/4 | 15,00 | 30,00 | 
| 2.00 | CONEXÃO 1/4 | 25,00 | 50,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | MANGUEIRA 1/4 2T CAPA 1/4 CONEXÃO 1/4 | 93,50 | ||
| 29/08/2024 | MANGUEIRA 1/4 2T CAPA 1/4 CONEXÃO 1/4 | 93,50 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6335/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,50 | ||
| TOTAL | 93,50 | 93,50 | 93,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||