Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6338 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.00 |
CANECAS 300 ML - PORCELANA - MIMO DIA DOS PAIS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
10,00 |
1.200,00 |
30.00 |
COPO - ACRÍLICO - PARA DECORAR |
10,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
CANECAS 300 ML - PORCELANA - MIMO DIA DOS PAIS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COPO - ACRÍLICO - PARA DECORAR |
1.500,00 |
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30/08/2024 |
CANECAS 300 ML - PORCELANA - MIMO DIA DOS PAIS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
COPO - ACRÍLICO - PARA DECORAR
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1.500,00 |
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06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.482,00 |
06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6338/2024 |
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18,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/08/2024 |
18,00 |
5017/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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18,00 |
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