Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6363 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20/08/2024 E 21/08/2024. |
0,00 |
31,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20/08/2024 E 21/08/2024. |
31,86 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20/08/2024 E 21/08/2024. |
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31,86 |
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| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6363/2024
AIRTON LUIS PAVAN - 7516 |
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31,86 |
| TOTAL |
31,86 |
31,86 |
31,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.