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Última atualização realizada em 18/10/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6363 Data de lançamento: 22/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20/08/2024 E 21/08/2024. 0,00 31,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2024 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20/08/2024 E 21/08/2024. 31,86
22/08/2024 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20/08/2024 E 21/08/2024. 31,86
26/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6363/2024 AIRTON LUIS PAVAN - 7516 31,86
TOTAL 31,86 31,86 31,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.