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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6372 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 VASSOURA 19,90 238,80
7.00 RODO 22,90 160,30
16.00 LIXEIRO 19,80 316,80
23.00 PANO DE CHÃO 12,99 298,77
19.00 PANO MICROFIBRA 9,99 189,81
13.00 BALDE 17,99 233,87
15.00 PANO DE PRATO 10,99 164,85
10.00 AROMATIZANTE - 1l 31,90 319,00
15.00 AROMATIZANTE - 500ml 21,90 328,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 VASSOURA RODO LIXEIRO PANO DE CHÃO PANO MICROFIBRA BALDE PANO DE PRATO AROMATIZANTE - 1l AROMATIZANTE - 500ml 2.250,70
27/08/2024 VASSOURA RODO LIXEIRO PANO DE CHÃO PANO MICROFIBRA BALDE PANO DE PRATO AROMATIZANTE - 1l AROMATIZANTE - 500ml 2.250,70
29/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 56454317 2.250,70
TOTAL 2.250,70 2.250,70 2.250,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.