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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 08:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057

Dados do Empenho
Número do empenho: 6373 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. 45,00 315,00
7.00 LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS, VAN E MICRO-ÔNIBUS, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR, VALOR UNITARIO: 65,00 455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS, VAN E MICRO-ÔNIBUS, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR, VALOR UNITARIO: 770,00
27/08/2024 LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS, VAN E MICRO-ÔNIBUS, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR, VALOR UNITARIO: 770,00
29/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6373/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 770,00
10/09/2024 LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS, VAN E MICRO-ÔNIBUS, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR, VALOR UNITARIO: 770,00
10/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 44 770,00
10/09/2024 NOTA SEGUNDO A SECRETARIA DA SAÚDE FOI CANCELADA -770,00
10/09/2024 ESTORNO DEVIDO SEGUNDO A SECRETÁRIA DA SAÚDE, A NOTA ESTAR CANCELADA, SENDO O FATO AVISADO A CONTABILIDADE POSTERIOR LIQUIDAÇÃO. -770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.