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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6374 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 PÓ DE PEDRA 108,50 2.387,00
161.48 BASE MISTURA COMPOSTA DE APROXIMADAMENTE (33% de pó, 33,33% pedrisco, 33,33% Brita n° 01) 81,65 13.184,84
156.10 PEDRISCO DE PEDRA FERRO 77,65 12.121,17
93.90 PEDRA BRITA N° 02 71,10 6.676,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 PÓ DE PEDRA BASE MISTURA COMPOSTA DE APROXIMADAMENTE (33% de pó, 33,33% pedrisco, 33,33% Brita n° 01) PEDRISCO DE PEDRA FERRO PEDRA BRITA N° 02 34.369,30
27/08/2024 PÓ DE PEDRA BASE MISTURA COMPOSTA DE APROXIMADAMENTE (33% de pó, 33,33% pedrisco, 33,33% Brita n° 01) PEDRISCO DE PEDRA FERRO PEDRA BRITA N° 02 34.369,30
29/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34.369,30
TOTAL 34.369,30 34.369,30 34.369,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.