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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6380 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO DE OBRA ELETRICA 2.600,00 2.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 MAO DE OBRA ELETRICA 2.600,00
28/08/2024 MAO DE OBRA ELETRICA 2.600,00
28/08/2024 MAO DE OBRA ELETRICA 2.600,00
28/08/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6380/2024, 10403 - ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA 60,32
28/08/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6380/2024, 10403 - ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA 60,32
28/08/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 6380/2024 -60,32
28/08/2024 estorno de liquidação devido a iss não ter sido gerado guia. -2.600,00
30/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6380/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.539,68
TOTAL 2.600,00 2.600,00 2.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/08/2024 60,32
ISS 28/08/2024 60,32 Lançada
TOTAL   120,64