Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO KUNZLER ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6397 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
CALÇA - SARJA COM FAIXA REFLETIVO |
80,00 |
1.920,00 |
22.00 |
CAMISETAS - CINZA |
35,00 |
770,00 |
2.00 |
CALÇA - SARJA AZUL |
75,00 |
150,00 |
2.00 |
CAMISETAS - AZUL |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
CALÇA - SARJA COM FAIXA REFLETIVO CAMISETAS - CINZA CALÇA - SARJA AZUL CAMISETAS - AZUL |
2.910,00 |
|
|
29/08/2024 |
CALÇA - SARJA COM FAIXA REFLETIVO
CAMISETAS - CINZA
CALÇA - SARJA AZUL
CAMISETAS - AZUL
|
|
2.910,00 |
|
04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 806
|
|
|
2.910,00 |
TOTAL |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.