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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 14:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6399 Data de lançamento: 26/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO MÓVEL PARA TELEFONES, MêS 08/2024; 0,00 811,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO MÓVEL PARA TELEFONES, MêS 08/2024; 811,31
26/08/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO MÓVEL PARA TELEFONES, MêS 08/2024; 811,31
29/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 772,37
29/08/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6399/2024 38,94
TOTAL 811,31 811,31 811,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/08/2024 38,94 4906/2024 Lançada
TOTAL   38,94