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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISETE BONGIORNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 64 Data de lançamento: 08/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 TEXTURA 18 LITROS 120,00 960,00
6.00 LATA FUNDO PREPARADOR - 18 LT 221,00 1.326,00
35.00 LIXA 4,48 156,80
3.00 TINTA ESMALTE - 900ML 48,00 144,00
4.00 VERNIZ COLORIDO 3,6 LTS 240,00 960,00
6.00 SELADOR ACRILICO 18 LTS 128,00 768,00
5.00 TINTA ACRILICA - 18 LT 520,00 2.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2024 TEXTURA 18 LITROS LATA FUNDO PREPARADOR - 18 LT LIXA TINTA ESMALTE - 900ML VERNIZ COLORIDO 3,6 LTS SELADOR ACRILICO 18 LTS TINTA ACRILICA - 18 LT 6.914,80
09/01/2024 TEXTURA 18 LITROS LATA FUNDO PREPARADOR - 18 LT LIXA TINTA ESMALTE - 900ML VERNIZ COLORIDO 3,6 LTS SELADOR ACRILICO 18 LTS TINTA ACRILICA - 18 LT 6.914,80
15/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 319 6.914,80
TOTAL 6.914,80 6.914,80 6.914,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.