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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6406 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELÉ PISCA ALERTA 60,00 60,00
1.00 RELÉ TEMPORIZADOR LIMPADOR 90,00 90,00
1.00 JG DE PALHETA LIMPADOR 170,00 170,00
1.00 LAMPADA H1 24V 40,00 40,00
5.00 TERMINAL 2,00 10,00
1.00 FITA ISOLANTE 10,00 10,00
10.00 ABRAÇADEIRA CHASSI 2,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 RELÉ PISCA ALERTA RELÉ TEMPORIZADOR LIMPADOR JG DE PALHETA LIMPADOR LAMPADA H1 24V TERMINAL FITA ISOLANTE ABRAÇADEIRA CHASSI 400,00
02/09/2024 RELÉ PISCA ALERTA RELÉ TEMPORIZADOR LIMPADOR JG DE PALHETA LIMPADOR LAMPADA H1 24V TERMINAL FITA ISOLANTE ABRAÇADEIRA CHASSI 400,00
06/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6406/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.