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Última atualização realizada em 18/10/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6420 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TUBO DE SILICONE 43,00 43,00
8.00 PARAFUSO 12MM 9,00 72,00
3.00 RETENTOR 55,00 165,00
2.00 OLEO 32,00 64,00
1.00 RODA DENT SIMP 18 DENTES 310,00 310,00
1.00 RODA DENT SIMP 12 DENTES 130,00 130,00
2.00 CHAVETA 13,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 TUBO DE SILICONE PARAFUSO 12MM RETENTOR OLEO RODA DENT SIMP 18 DENTES RODA DENT SIMP 12 DENTES CHAVETA 810,00
10/09/2024 TUBO DE SILICONE PARAFUSO 12MM RETENTOR OLEO RODA DENT SIMP 18 DENTES RODA DENT SIMP 12 DENTES CHAVETA 810,00
12/09/2024 Pagamento de Empenho 6420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 810,00
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.