| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA | 
| Número do empenho: | 6447 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 9.00 | TOALHA DE ROSTO | 10,00 | 90,00 | 
| 6.00 | TOALHA - PLASTICA - METRO | 15,00 | 90,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | TOALHA DE ROSTO TOALHA - PLASTICA - METRO | 180,00 | ||
| 02/09/2024 | TOALHA DE ROSTO TOALHA - PLASTICA - METRO | 180,00 | ||
| 06/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 177,84 | ||
| 06/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6447/2024 | 2,16 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/09/2024 | 2,16 | 5061/2024 | Lançada | 
| TOTAL | 2,16 |