PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM JAN 2024
0,00
2.705,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM JAN 2024
2.705,33
30/01/2024
empenho referente a folha de pagamento comp 01/2024.
2.705,33
20/02/2024
Pagamento de Empenho 648/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.705,33
18/07/2024
Estorno referente à Desoneração da folha de pagamento, conforme lei n° 14.784 de 27 de dezembro de 2023.
-1.377,92
18/07/2024
estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.
-1.377,92
18/07/2024
estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.
-1.377,92
TOTAL
1.327,41
1.327,41
1.327,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.