Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA  PM NORMAL  2024 | 115.630,10 |  |  | 
                                                                    
                                        | 28/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2024. |  | 115.630,10 |  | 
                                                                    
                                        | 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo:  SERVIDORES E.I. CRECHE |  |  | 95,95 | 
                                                                    
                                        | 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo:  SERVIDORES E.I. CRECHE |  |  | 357,85 | 
                                                                    
                                        | 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo:  SERVIDORES E.I. CRECHE |  |  | 825,40 | 
                                                                    
                                        | 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo:  SERVIDORES E.I. CRECHE |  |  | 2.351,81 | 
                                                                    
                                        | 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo:  SERVIDORES E.I. CRECHE |  |  | 8.607,15 | 
                                                                    
                                        | 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo:  SERVIDORES E.I. CRECHE |  |  | 14.009,90 | 
                                                                    
                                        | 30/08/2024 | Pagamento de  Empenho 6529/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |  |  | 89.382,04 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 115.630,10 | 115.630,10 | 115.630,10 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |