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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 14:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6690 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 320,00 320,00
1.00 SERVIÇO TROCAR CRUZETA 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 SERVIÇO SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO TROCAR CRUZETA 520,00
04/09/2024 SERVIÇO SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO TROCAR CRUZETA 520,00
04/09/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6690/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 22,00
09/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6690/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 498,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/09/2024 22,00 Lançada
TOTAL   22,00