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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J D M BECCON CIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6707 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS - 17.5X25 650,00 1.300,00
2.00 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS - 12.5X80 18 240,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS - 17.5X25 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS - 12.5X80 18 1.780,00
30/08/2024 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS - 17.5X25 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS - 12.5X80 18 1.780,00
06/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6707/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.780,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.