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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6747 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: AGOSTO/2024 3794-1393 R$ 15,02 3794-1213 R$ 15,02 3794-1464 R$ 36,33 3794-1067 R$ 15,02 0,00 81,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 REF: AGOSTO/2024 3794-1393 R$ 15,02 3794-1213 R$ 15,02 3794-1464 R$ 36,33 3794-1067 R$ 15,02 81,39
30/08/2024 Conforme Fatura Nº 2408028475984; 2408028486630; 2408028485823; 2408028490180; 81,39
06/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6747/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 81,39
TOTAL 81,39 81,39 81,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.